市委研究室(市委改革办)2022年部门预算信息公开目录

2022年部门预算信息公开目录

 

第一部分  部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表

部门预算收入总表

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款三公经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

 

第二部分  部门所属单位预算

一、中国共产党邢台市委员会研究室本级收支预算



 

 

 

 

 

第一部分  部门预算


部门预算收支总表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入


支出


 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

315.07

一、一般公共服务支出

315.07

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行专用科目


32

本年收入合计

315.07

本年支出合计

315.07

33

上年结转结余


年终结转结余


34

收入总计

315.07

支出总计

315.07


部门预算收入总表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

本年收入








上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

315.07

315.07

315.07








2

201

一般公共服务支出

315.07

315.07

315.07








3

20136

其他共产党事务支出

315.07

315.07

315.07








4

2013601

行政运行

285.07

285.07

285.07








5

2013602

一般行政管理事务

30.00

30.00

30.00









部门预算支出总表

207中国共产党邢台市委员会研究室


预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

315.07

285.07

30.00




2

201

一般公共服务支出

315.07

285.07

30.00




3

20136

其他共产党事务支出

315.07

285.07

30.00




4

2013601

行政运行

285.07

285.07





5

2013602

一般行政管理事务

30.00


30.00





部门预算财政拨款收支总表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入


支出





 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

315.07

一、一般公共服务支出

315.07

315.07



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行专用科目





32

本年收入合计

315.07

本年支出合计

315.07

315.07



33

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款







35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

315.07

支出总计

315.07

315.07




部门预算一般公共预算财政拨款支出表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

315.07

285.07

30.00

2

201

一般公共服务支出

315.07

285.07

30.00

3

20136

其他共产党事务支出

315.07

285.07

30.00

4

2013601

行政运行

285.07

285.07


5

2013602

一般行政管理事务

30.00


30.00


部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目


一般公共预算基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

285.07

241.08

43.99

2

301

工资福利支出

177.39

177.39


3

30101

基本工资

48.07

48.07


4

30102

津贴补贴

55.21

55.21


5

30103

奖金

6.05

6.05


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.82

19.82


7

30110

职工基本医疗保险缴费

8.48

8.48


8

30112

其他社会保障缴费

24.89

24.89


9

30113

住房公积金

14.87

14.87


10

302

商品和服务支出

43.99


43.99

11

30201

办公费

10.70


10.70

12

30207

邮电费

8.10


8.10

13

30208

取暖费

1.44


1.44

14

30216

培训费

1.78


1.78

15

30217

公务接待费

0.50


0.50

16

30228

工会经费

1.40


1.40

17

30229

福利费

1.79


1.79

18

30231

公务用车运行维护费

2.00


2.00

19

30239

其他交通费用

13.60


13.60

20

30299

其他商品和服务支出

2.68


2.68

21

303

对个人和家庭的补助

63.69

63.69


22

30302

退休费

28.33

28.33


23

30399

其他对个人和家庭的补助

35.36

35.36



部门预算政府基金预算财政拨款支出表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

207中国共产党邢台市委员会研究室

预算年度:2022

单位:万元

序号

 




合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计





2

“三公”经费小计





3

一、因公出国(境)费





4

    其中:教学科研人员因公出国(境)费





5

          其他因公出国(境)费





6

二、公务用车购置及运维费





7

    其中:公务用车购置费





8

          公务用车运行维护费

2.00

2.00



9

三、公务接待费

0.50

0.50



第一部分  中国共产党邢台市委员会研究室2022年部门预算信息公开情况说明


中国共产党邢台市委员会研究室2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将中国共产党邢台市委员会研究室2022年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件;

2、根据市委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;

3、组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章;

4、承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作;

5、负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究,督促、推动各县(市、区)、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署;

6、负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点,对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核;

7、承办各县(市、区)和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向市委全面深化改革委员会提出建议;

8、承担市委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作;

9、负责对各专项小组和各县(市、区)、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作考核;

10、完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国共产党邢台市委员会研究室本级

行政

正处(县)级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党邢台市委员会研究室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年收入总额为315.07万元,其中财政拨款预算收入315.07万元

2、支出说明

2022年支出总额为315.07万元,其中一般公共服务支出315.07万元,包括基本支出285.07万元,项目支出30万元。基本支出中人员经费241.08万元,日常公用经费43.99万元。项目支出中政策研究经费20万元,改革工作专项经费10万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.99万元,包括办公费10.70万元,公务接待费0.50万元,邮电费 8.10万元,取暖费1.44万元,培训费1.78万元,工会经费1.40万元,福利费1.79万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用13.60万元,其他商品和服务支出2.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度,市委研究室(改革办)“三公”经费预算为2.50万元,其中,因公出国(境)费0万元,与上年持平无变化;公务用车运行维护费预算为2万元,公务用车购置费0元,与上年持平无变化;公务接待费0.5万元,与上年相比增加0.5万元,原因是根据工作需要,从办公费中划出0.5万元用作公务接待费用。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究,协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点。承担市委全面深化改革委员会的日常工作,对各专项小组和各县(市、区)、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作考核。市委领导对调研报告、内刊的肯定性批示不低于90%;每年调研报告不少于十篇;《决策与实践》等内刊每年不少于9期,每期不少于50册。市委领导对改革工作相关文件的肯定性批示不低于90%;印发《改革动态》不少于12期,每期不少于50份;落实省市委改革工作情况控制在100%。

(二)分项绩效目标

1)做好调查研究,提出高质量决策建议,为市委领导决策提供科学依据。

绩效目标:根据市委部署,紧紧围绕市委中心工作,对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为市委决策提供参考;起草、参与起草或修改市委的有关重要文稿、文件;组织撰写宣传、阐释党的路线、方针政策的文章和著作;办好《决策与实践》内刊,以刊物为载体,宣传党的方针政策,总结典型经验,加强与市、县研究室信息沟通。

绩效指标:市委领导对调研报告、内刊的肯定性批示不低于90%;每年调研报告不少于10篇;《决策与实践》内刊每年不少于9期,每期不少于50册。

2)做好全面深化改革工作,促进全市深化改革工作开展。

绩效目标:落实省市委改革工作部署,承担市委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作,扩大我市改革工作的影响力和美誉度。

绩效指标:市委领导对改革工作相关文件的肯定性批示不低于90%;《改革动态》内刊每年不少于12期,每期不少于50册;落实省市委改革工作情况控制在100%。

3)为领导服务、为调研决策服务、为机关职工文化服务。

绩效目标:做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作;保障各项工作正常开展,确保全面、及时地为市委领导和机关干部提供服务;完成市委领导交办的其他任务。

绩效指标:综合事务管理工作完成情况控制在90%以上。

(三)工作保障措施

加强组织领导,完善制度建设。建立和完善预算绩效管理制度,将目标管理、运行监控、绩效评价等各项改革措施,有效融入预算管理的全过程环节。成立预算绩效工作小组,建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标,细化工作方案,明确责任主体、实施进度要求,确保如期完成。

强化支出管理,狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束,及时启动项目和支付资金,优化部门预算支出结构,创新财政资金支出思路,合理改进支出方式,确保按照时间节点完成支出任务。

加强绩效运行监控,做好绩效自评。按要求开展绩效运行监控,发现问题及时采取措施,确保绩效目标如期保质实现。围绕部门职责和事业发展规划,以预算资金为主线,从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果,推动提高部门整体绩效水平。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作,对评价中发现的问题及时整改,提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理,加强内部监督。完善财务管理制度,严格审批程序,加强固定资产登记、使用和报废处置管理,做到支出合理,物尽其用。加强内部监督制度建设,对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导,并配合做好审计、财政监督等外部监督工作,更好地发挥财政资金的使用效益。

加强宣传培训,提升专业水平。组织人员认真学习制度要求,提高业务素质;加大对预算绩效相关制度的宣传力度,强化预算绩效管理意识,促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分  专项资金绩效目标


年度整体支出绩效目标

  2022年收支预算内,确保完成以下整体目标:
目标1:人员经费合规、及时支出。

目标2:保障各项工作正常开展,确保全面、及时地为机关干部提供服务。

目标3:保障调研、改革工作落到实处。

绩效目标设立依据

部门职能

年度整体支出目标1

人员经费合规、及时支出。

整体支出绩效指标

项目名称及金额(万元)

一级指标

二级指标 

指标值

备注

人员经费  241.08万元)

产出指标

发放工资人数

16人


年度考核合格及以上人员的比例

≥95%


职工出勤率

 ≥95%


在职人员控制率

≤100%


在职、退休人员工资、津补贴等发放金额

  241.08万元


年度重点工作计划完成及时率

 ≥95%


奖金、津贴发放及时率

 ≥95%


效益指标

重点工作完成率

 良好及以上


单位年终考核成绩

 良好及以上


调研、改革工作获领导肯定性批示

90%


年度整体支出目标2

保障各项工作正常开展,确保全面、及时地为机关干部提供服务。

整体支出绩效指标

正常公用经费(43.99万元)

产出指标

人员数量

16人


公车数量

 1辆


车辆正常运行率

100%


“三公经费”变动率

≤90%


付款及时率

100%


年度重点工作计划完成及时率

95%


人均公用经费

2.74万元


每辆车运行成本

2万元


效益指标

重点工作完成率

 ≥95%


单位年终考核成绩

 良好及以上


调研、改革工作获领导肯定性批示

90%


年度整体支出目标3

保障调研、改革工作落到实处。

整体支出绩效指标

政策研究经费

20万元)

产出指标

调查报告篇数

10篇


创办《决策与实践》期数

9期


《决策与实践》每期印发数

50册


召开会议数量

1次


文稿出错率

3‰


各项工作任务完成及时率

95%


印刷费

8万元


差旅费

3万元


维修(护)费

9万元


效益指标

报告、文章被刊发、报道次数

2次


发放范围内领导干部知晓率

90%


节能环保减排

8篇


成果应用效果

围绕经济、民生、农村发展等方面问题提出建议、意见。


整体支出绩效指标

改革工作专项经费(10万元)

产出指标

印发文件数量

50份


辑印《改革动态》期数

12期


召开会议数量

1次


发放覆盖率

100%


参会完成率

90%


文稿出错率

3‰


落实省市委改革办工作及时率

100%


办公费

4万元


印刷费

3万元


差旅费

1万元


会议费

2万元


效益指标

发放范围内领导干部知晓率

90%


报告、文章被刊发、报道次数

2次


节能环保减排

8篇


成果应用效果

落实省市委改革工作部署,提高全面深化改革能力。


第三部分  预算项目绩效目标


1、改革工作专项经费绩效目标表

绩效目标

1.印发改革文件

2.落实省市委改革工作部署,扩大我市改革工作的影响力和美誉度。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

印发文件数量

每次向全市发布公开文件的数量

≥50份

年度工作计划

数量指标

辑印《改革动态》期数

辑印《改革动态》期数

≥12期

年度工作计划

数量指标

召开会议数量

召开会议数量

≥1次

年度工作计划

质量指标

发放覆盖率

落实省委改革办文件精神的实发数/应发数

≥95%

年度工作计划

质量指标

参会完成率

会议实到人数/会议应到人数*100%

≥90%

年度工作计划

质量指标

文稿出错率

文稿出错率

≥3‰

年度工作计划

时效指标

落实省市委改革办工作及时率

落实省市委改革办工作及时率

≥95%

年度工作计划

成本指标

办公费

撰写文稿所产生的办公费

≥4万元

年度工作计划

成本指标

印刷费

内刊、改革文件等刊发所产生的成本

≥3万元

年度工作计划

成本指标

差旅费

外出调研所产生的差旅费

≥1万元

年度工作计划

时效指标

会议费

召开改革相关的会议费

≥2万元

年度工作计划

效益指标

经济效益指标

成果应用效果

落实省市委改革工作部署,提高全面深化改革能力。

落实省市委改革工作部署,提高全面深化改革能力。

年度工作计划

社会效益指标

报告、文章被刊发、报道次数

报告、文章在上级刊物、媒体等刊发、引用次数

≥2次

年度工作计划

生态效益指标

节能环保减排

通过政务网络发放部分公文、内刊,达到节能减排效果

≥8篇

年度工作计划

可持续影响指标

发放范围内领导干部知晓率

发放范围内领导干部知晓数/发放总数*100%

≥90%

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

领导满意度

领导对文稿的满意度情况

≥90%

年度工作计划


2、政策研究经费绩效目标表

绩效目标

1.用于印发《决策与实践》等内刊,引发调研报告以及差旅、维修(护)等各项调研准备工作。

2.保持在全省调研系统的先进位次,圆满完成领导交办的各项调研工作。

3.实现领导对调研工作的肯定,在全市发放范围内领导干部对内刊内容的知晓。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

调查报告篇数

根据领导交办的调研工作形成的文稿数量

≥10篇

年度工作计划

数量指标

创办《决策与实践》等内刊期数

刊发各县(市、区)和市直各单位涌现的好经验好做法的数量

≥9期

年度工作计划

数量指标

决策与实践》每期印发数

决策与实践》每期印发册数

≥50册

年度工作计划

质量指标

文稿出错率

文稿出错程度

≤3‰

年度工作计划

时效指标

各项工作任务完成及时率

在规定时间内完或计划时间内完成的工作人去/总工作任务*100%

≥95%

年度工作计划

成本指标

印刷费

内刊、调研报告等刊发所产生的成本

≤8万元

年度工作计划

成本指标

差旅费

外出调研产生的差旅费

≤3万元

年度工作计划

成本指标

维修(护)费

保障调研及起草文稿工作顺利进行的国产化电脑耗材及维护等费用

≤9万元

年度工作计划

效益指标

经济效益指标

报告、文稿被刊发、报道次数

报告、文稿等在上级刊物、媒体等刊发、引用次数

≥2次

年度工作计划

社会效益指标

发放范围内领导干部知晓率

发放范围内领导干部知晓率

≥90%

年度工作计划

生态效益指标

节能环保减排

通过政务网络发放部分公文、内刊,达到节能减排效果

≥8篇

年度工作计划

可持续影响指标

成果应用效果

提高调查研究能力,围绕经济、民生、农村发展等方面问题提出建议、意见。

提高调查研究能力,围绕经济、民生、农村发展等方面问题提出建议、意见。

 

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

领导满意度

≥90%

年度工作计划


六、政府采购预算情况

2022年,中国共产党邢台市委员会研究室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

207中国共产党邢台市委员会研究室

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年  预留中  小微企  业份额

项目 名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

















注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

中国共产党邢台市委员会研究室(含所属单位)上年末固定资产金额为66.65万元(详见下表)。

部门固定资产占用情况表

207中国共产党邢台市委员会研究室

截止时间:2021-12-31

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

--

66.65

1、房屋(平方米)



其中:办公用房(平方米)



2、通用设备(除车辆外)

99

40.88

其中:车辆(台、辆)

1

14.8

4、图书、档案


4.86

5、家具、用具等

64

6.10

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。


 

 

 

 

 

第二部分  部门所属单位预算


一、中国共产党邢台市委员会研究室本级收支预算

单位预算收支总表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入


支出


 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

315.07

一、一般公共服务支出

315.07

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出


11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出


21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行专用科目


32

本年收入合计

315.07

本年支出合计

315.07

33

上年结转结余


年终结转结余


34

收入总计

315.07

支出总计

315.07


单位预算收入总表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

本年收入








上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

315.07

315.07

315.07








2

201

一般公共服务支出

315.07

315.07

315.07








3

20136

其他共产党事务支出

315.07

315.07

315.07








4

2013601

行政运行

285.07

285.07

285.07








5

2013602

一般行政管理事务

30.00

30.00

30.00









单位预算支出总表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

315.07

285.07

30.00




2

201

一般公共服务支出

315.07

285.07

30.00




3

20136

其他共产党事务支出

315.07

285.07

30.00




4

2013601

行政运行

285.07

285.07





5

2013602

一般行政管理事务

30.00


30.00





单位预算财政拨款收支总表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入


支出





 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

315.07

一、一般公共服务支出

315.07

315.07



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出





5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出





9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出





11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出





21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行专用科目





32

本年收入合计

315.07

本年支出合计

315.07

315.07



33

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款







35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

315.07

支出总计

315.07

315.07




单位预算一般公共预算财政拨款支出表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

315.07

285.07

30.00

2

201

一般公共服务支出

315.07

285.07

30.00

3

20136

其他共产党事务支出

315.07

285.07

30.00

4

2013601

行政运行

285.07

285.07


5

2013602

一般行政管理事务

30.00


30.00


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目


一般公共预算基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

285.07

241.08

43.99

2

301

工资福利支出

177.39

177.39


3

30101

基本工资

48.07

48.07


4

30102

津贴补贴

55.21

55.21


5

30103

奖金

6.05

6.05


6

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.82

19.82


7

30110

职工基本医疗保险缴费

8.48

8.48


8

30112

其他社会保障缴费

24.89

24.89


9

30113

住房公积金

14.87

14.87


10

302

商品和服务支出

43.99


43.99

11

30201

办公费

10.70


10.70

12

30207

邮电费

8.10


8.10

13

30208

取暖费

1.44


1.44

14

30216

培训费

1.78


1.78

15

30217

公务接待费

0.50


0.50

16

30228

工会经费

1.40


1.40

17

30229

福利费

1.79


1.79

18

30231

公务用车运行维护费

2.00


2.00

19

30239

其他交通费用

13.60


13.60

20

30299

其他商品和服务支出

2.68


2.68

21

303

对个人和家庭的补助

63.69

63.69


22

30302

退休费

28.33

28.33


23

30399

其他对个人和家庭的补助

35.36

35.36



单位预算政府基金预算财政拨款支出表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目


合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

预算年度:2022

单位:万元

序号

 




合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计





2

“三公”经费小计





3

一、因公出国(境)费





4

    其中:教学科研人员因公出国(境)费





5

          其他因公出国(境)费





6

二、公务用车购置及运维费





7

    其中:公务用车购置费





8

          公务用车运行维护费

2.00

2.00



9

三、公务接待费

0.50

0.50




中国共产党邢台市委员会研究室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将中国共产党邢台市委员会研究室本级2022年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1、参与起草或组织协调有关部门共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件;

2、根据市委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;

3、组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章;

4、承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作;

5、负责组织开展全市全面深化改革重大问题的调查研究,督促、推动各县(市、区)、市直部门落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署;

6、负责协调提出全市中长期改革规划建议和年度工作要点,对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核;

7、承办各县(市、区)和市直部门向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项,向市委全面深化改革委员会提出建议;

8、承担市委全面深化改革委员会的日常工作,负责提交市委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作;

9、负责对各专项小组和各县(市、区)、市直部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动,并进行年度改革工作考核;

10、完成市委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

中国共产党邢台市委员会研究室本级

行政

正处(县)级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

2022年收入总额为315.07万元,其中财政拨款预算收入315.07万元

2、支出说明

2022年支出总额为315.07万元,其中一般公共服务支出315.07万元,包括基本支出285.07万元,项目支出30万元。基本支出中人员经费241.08万元,日常公用经费43.99万元。项目支出中政策研究经费20万元,改革工作专项经费10万元

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排43.99万元,包括办公费10.70万元,公务接待费0.50万元,邮电费 8.10万元,取暖费1.44万元,培训费1.78万元,工会经费1.40万元,福利费1.79万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用13.60万元,其他商品和服务支出2.68万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年度,市委研究室(改革办)“三公”经费预算为2.50万元,其中,因公出国(境)0,与上年持平无变化;公务用车运行维护费预算为2万元,公务用车购置费0元,与上年持平无变化;公务接待费0.5,与上年相比增加0.5万元,原因是根据工作需要,从办公费中划出0.5万元用作公务接待费用

五、预算绩效信息


1、改革工作专项经费绩效目标表

绩效目标

1.印发改革文件

2.落实省市委改革工作部署,扩大我市改革工作的影响力和美誉度。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

印发文件数量

每次向全市发布公开文件的数量

≥50份

年度工作计划

数量指标

辑印《改革动态》期数

辑印《改革动态》期数

≥12期

年度工作计划

数量指标

召开会议数量

召开会议数量

≥1次

年度工作计划

质量指标

发放覆盖率

落实省委改革办文件精神的实发数/应发数

≥95%

年度工作计划

质量指标

参会完成率

会议实到人数/会议应到人数*100%

≥90%

年度工作计划

质量指标

文稿出错率

文稿出错率

≥3‰

年度工作计划

时效指标

落实省市委改革办工作及时率

落实省市委改革办工作及时率

≥95%

年度工作计划

成本指标

办公费

撰写文稿所产生的办公费

≥4万元

年度工作计划

成本指标

印刷费

内刊、改革文件等刊发所产生的成本

≥3万元

年度工作计划

成本指标

差旅费

外出调研所产生的差旅费

≥1万元

年度工作计划

时效指标

会议费

召开改革相关的会议费

≥2万元

年度工作计划

效益指标

经济效益指标

成果应用效果

落实省市委改革工作部署,提高全面深化改革能力。

落实省市委改革工作部署,提高全面深化改革能力。

年度工作计划

社会效益指标

报告、文章被刊发、报道次数

报告、文章在上级刊物、媒体等刊发、引用次数

≥2次

年度工作计划

生态效益指标

节能环保减排

通过政务网络发放部分公文、内刊,达到节能减排效果

≥8篇

年度工作计划

可持续影响指标

发放范围内领导干部知晓率

发放范围内领导干部知晓数/发放总数*100%

≥90%

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

领导满意度

领导对文稿的满意度情况

≥90%

年度工作计划


2、政策研究经费绩效目标表

绩效目标

1.用于印发《决策与实践》等内刊,引发调研报告以及差旅、维修(护)等各项调研准备工作。

2.保持在全省调研系统的先进位次,圆满完成领导交办的各项调研工作。

3.实现领导对调研工作的肯定,在全市发放范围内领导干部对内刊内容的知晓。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

调查报告篇数

根据领导交办的调研工作形成的文稿数量

≥10篇

年度工作计划

数量指标

创办《决策与实践》等内刊期数

刊发各县(市、区)和市直各单位涌现的好经验好做法的数量

≥9期

年度工作计划

数量指标

决策与实践》每期印发数

决策与实践》每期印发册数

≥50册

年度工作计划

质量指标

文稿出错率

文稿出错程度

≤3‰

年度工作计划

时效指标

各项工作任务完成及时率

在规定时间内完或计划时间内完成的工作人去/总工作任务*100%

≥95%

年度工作计划

成本指标

印刷费

内刊、调研报告等刊发所产生的成本

≤8万元

年度工作计划

成本指标

差旅费

外出调研产生的差旅费

≤3万元

年度工作计划

成本指标

维修(护)费

保障调研及起草文稿工作顺利进行的国产化电脑耗材及维护等费用

≤9万元

年度工作计划

效益指标

经济效益指标

报告、文稿被刊发、报道次数

报告、文稿等在上级刊物、媒体等刊发、引用次数

≥2次

年度工作计划

社会效益指标

发放范围内领导干部知晓率

发放范围内领导干部知晓率

≥90%

年度工作计划

生态效益指标

节能环保减排

通过政务网络发放部分公文、内刊,达到节能减排效果

≥8篇

年度工作计划

可持续影响指标

成果应用效果

提高调查研究能力,围绕经济、民生、农村发展等方面问题提出建议、意见。

提高调查研究能力,围绕经济、民生、农村发展等方面问题提出建议、意见。

年度工作计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

领导满意度

≥90%

年度工作计划


六、政府采购预算情况

2022年,中国共产党邢台市委员会研究室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算

资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

















注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注:无政府采购预算,空表列示。

 

七、国有资产信息

中国共产党邢台市委员会研究室本级上年末固定资产金额为66.65万元(详见下表)。

单位固定资产占用情况表

207001中国共产党邢台市委员会研究室本级

截止时间:2021-12-31

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

--

66.65

1、房屋(平方米)



其中:办公用房(平方米)



2、通用设备(除车辆外)

99

40.88

其中:车辆(台、辆)

1

14.8

4、图书、档案


4.86

5、家具、用具等

64

6.10

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。